崗位職責:
1、全面負責集團風險管理、內部審計管理工作,不斷完善集團的內控、審計體系的建立和完善。
2、規劃集團審計內控職能的戰略目標、職能規劃和行動計劃,并完成團隊的優化。
3、組織對集團公司各職能中心及下轄分、子公司內部控制系統的建立健全程度及實際執行情況進行檢查﹑測試及評價,以提出進一步健全內部控制系統的建議和措施。
4、對集團公司及下轄分、子公司的財務管理、采購管理、運營體系、工程管理、信息系統、經營風險、經營績效、對外投資、建設項目及其它有關經濟活動進行審計。
5、按照審計計劃和審計立項實施各項審計工作,提交審計報告,向管理層提出治理整改要求,對后續整改完成情況進行驗收和通報。
6、完成公司高級管理層交給的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務審計等相關專業;
2、5年以上審計工作經驗,其中至少3年大型集團公司或上市公司內部審計管理經驗;
3、熟悉公司法務、審計、內控工作,具備獨立開展專項審計、內控管理和業績審計的能力;
4、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有豐富的經驗;
5、具備良好的職業素養,品行端正,較強的抗壓及溝通協調能力。
1、全面負責集團風險管理、內部審計管理工作,不斷完善集團的內控、審計體系的建立和完善。
2、規劃集團審計內控職能的戰略目標、職能規劃和行動計劃,并完成團隊的優化。
3、組織對集團公司各職能中心及下轄分、子公司內部控制系統的建立健全程度及實際執行情況進行檢查﹑測試及評價,以提出進一步健全內部控制系統的建議和措施。
4、對集團公司及下轄分、子公司的財務管理、采購管理、運營體系、工程管理、信息系統、經營風險、經營績效、對外投資、建設項目及其它有關經濟活動進行審計。
5、按照審計計劃和審計立項實施各項審計工作,提交審計報告,向管理層提出治理整改要求,對后續整改完成情況進行驗收和通報。
6、完成公司高級管理層交給的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務審計等相關專業;
2、5年以上審計工作經驗,其中至少3年大型集團公司或上市公司內部審計管理經驗;
3、熟悉公司法務、審計、內控工作,具備獨立開展專項審計、內控管理和業績審計的能力;
4、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有豐富的經驗;
5、具備良好的職業素養,品行端正,較強的抗壓及溝通協調能力。
職位類別: 審計師/審計員
舉報- 聯系人:蔣普春
- 手機:會員登錄后才可查看
- 郵箱:會員登錄后才可查看
- 郵政編碼:362700
工作地址
- 地址:福建省泉州市豐澤區寶洲路寶洲污水處理廠內